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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-6795-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ASEO SEPTIEMBRE/DETERGENTE, CLORO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-25-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Luis Sotomayor Alvear |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se efectuará el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
41002 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luis Vasquez San Martin |
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Razón Social |
LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
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R.U.T. |
12.377.294-6 |
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Sucursal |
Luis Vasquez San Martin |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 100 | Unidad | 540-0240 DETERGENTE ROPA 400 GRS | |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.000
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$ 79.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 180 | Litro | 540-0170 CLORO BOTELLA PARA ASEO | |
$ 760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.800
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$ 136.800
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Total Neto
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$ 215.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.002
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$ 256.802
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.