Orden de Compra. Nº1057402-6799-SE19 "MIS/PEDIDO ASEO SEPTIEMBRE/CLORO, HISOPO, PALA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-6799-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO SEPTIEMBRE/CLORO, HISOPO, PALA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13414
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “Se efectuará el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22370,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUVET
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RUVET LIMITADA
R.U.T. 76.160.839-8
Sucursal RUVET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos80Unidad540-0220 DESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.040 $ 89.040
47131608
Cepillos para aseos20Unidad540-0340 HISOPO WC  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131611
Palas para basura20Unidad540-0670 PALA PLASTICA C/MANGO  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
Total Neto $ 117.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.371
TOTAL OC $ 140.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.