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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-6833-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-41-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
26613,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GOMPLAS |
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Razón Social |
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
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R.U.T. |
76.117.488-6 |
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Sucursal |
GOMPLAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 400 | Unidad | 520-1110 LAPIZ PASTA AZUL | |
$ 124,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.600
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$ 49.600
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44121701
| Lápiz pasta | 100 | Unidad | 520-1130 LAPIZ PASTA ROJO | |
$ 124,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.400
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$ 12.400
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44121708
| Marcadores | 50 | Unidad | 520-0680 DESTACADORES DIF. COLORES | |
$ 397,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.850
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$ 19.850
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44101716
| Perforadoras | 5 | Unidad | 520-1560 PERFORADOR MEDIANA DESDE 30 HJS | |
$ 4.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.250
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$ 22.250
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26111702
| Pilas alcalinas | 10 | Unidad | 520-1610 PILAS ALCALINAS MEDIANAS C | |
$ 1.197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.970
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$ 11.970
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44121506
| Sobres estándar | 300 | Unidad | 520-1960 SOBRE OFICIO BLANCO | |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 140.070
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.613
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$ 166.683
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.