Orden de Compra. Nº1057402-7038-SE19 "CARDIOCIRUGÍA/RONDA 29-30/08/VARIOS (INS) [PPI]"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7038-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2019
Nombre de la Orden de Compra CARDIOCIRUGÍA/RONDA 29-30/08/VARIOS (INS) [PPI]
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-96-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13664
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 58426,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario4Unidad no definida345-9904 ROPA DESECHABLE PARA CIRUGIA RODILLA 345-9904 45024CA601 PQTE CARDIOCIRUGIA 4 V4 MARCA STERITEK VENTA POR CAJA DE 4 UNIDADES PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.960 $ 127.960
42295104
Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o acc100Unidad no definida346-2015 LIMPIADOR PUNTA ELECTROBISTURI 346-2015 6403J01208 LIMPIADOR DE ELECTROBISTURI ESTERIL MARCA MEDLINE VENTA POR CAJA DE 100 UNIDADES PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
42132105
Sábanas de hospital30Unidad347-9100-2 CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE MEDIANO ESTERIL, CAMPO MEDIANO, 193 X 112 CMS. 347-9100-2 4511010807 PQTE SABANA CADHESIVO 150x200 30 MARCA STERITEK VENTA POR CAJA DE 30 UNIDADES, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
42142602
Jeringas médicas de bulbo50Unidad223-4068 JERINGAS CON BULBO O PERA DE IRRIGACION 50 - 60 CC. ESTERIL223-4068 6403D20125 JERINGA DE BULBO PARA IRRIGACION ESTERIL LIBRE DE LATEX 60 ML. $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
Total Neto $ 307.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.427
TOTAL OC $ 365.937


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.