Orden de Compra. Nº
1057402-7054-SE19
"
MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-7054-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13772
Usuario SIGFE
Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
72907,18
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SHARP Y CIA LTDA
Razón Social
SHARP Y CIA LTDA
R.U.T.
80.880.700-9
Sucursal
SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar
24
Unidad
500-0270-1 DURAZNO EN MITADES. PRESENTACIÓN DE 570 GRS. MARCA CENTAURO.
$ 959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.016
$ 23.016
50171832
Aliño de ensaladas
24
Botella
500-0480-1 JUGO DE LIMON 500 CC. MARCA FRESCOLIM. PAQUETE x 12 UDS.
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.032
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
kilogramo
500-0590-1 MANJAR DE LECHE ENVASE DE 1 KILO. MARCA SOPROLE.
$ 2.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.620
$ 23.620
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger
150
kilogramo
500-0320-1 FIDEOS QUIFAROS. ENVASE 5 KILOS. MARCA CAROZZI. CAJA x 2 BOLSAS DE 5 KGS. TOTAL 10 KGS.
$ 1.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.750
$ 171.750
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger
10
kilogramo
500-0330-1 FIDEOS SPAGUETTI ENVASE 5 KGS. MARCA CAROZZI. CAJA x 2 BOLSAS DE 5 KGS. TOTAL 10 KGS.
$ 1.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.450
$ 11.450
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger
50
kilogramo
500-0340-1 FIDEOS TALLARINES. ENVASE 5 KGS. MARCA CAROZZI. CJA x 2 BOLSAS DE 5 KGS. TOTAL 10 KGS.
$ 1.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.250
$ 57.250
50202304
Jugos y néctar envasados
252
Unidad
500-0520-1 JUGOS INDIVIDUALES SIN AZUCAR. MANZANA, DURAZNO Y DAMASCO. PRESENTACIÓN TETRA 200. MARCA SOPROLE. PACK x 6 UDS.
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.644
$ 49.644
50221202
Cereales en barra
240
Unidad
500-0110-1 BARRA DE CEREALES, MARCA COSTA. BARRAS 18 GRS. CAJA x 120 BARRAS.
$ 124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.760
$ 29.760
50131701
Leche o productos de mantequilla
24
Unidad
500-0550-1 LECHE SABORIZADA TETRA 200. MARCA SOPROLE. SABOR CHOCOLATE Y FRUTILLA. PACK x 6 UDS.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
Total Neto
$ 383.722
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.907
TOTAL OC
$ 456.629
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.