Orden de Compra. Nº1057402-7054-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7054-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13772
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 72907,18
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar24Unidad500-0270-1 DURAZNO EN MITADES. PRESENTACIÓN DE 570 GRS. MARCA CENTAURO.   $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.016 $ 23.016
50171832
Aliño de ensaladas24Botella500-0480-1 JUGO DE LIMON 500 CC. MARCA FRESCOLIM. PAQUETE x 12 UDS.   $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
50131701
Leche o productos de mantequilla10kilogramo500-0590-1 MANJAR DE LECHE ENVASE DE 1 KILO. MARCA SOPROLE.  $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.620 $ 23.620
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger150kilogramo500-0320-1 FIDEOS QUIFAROS. ENVASE 5 KILOS. MARCA CAROZZI. CAJA x 2 BOLSAS DE 5 KGS. TOTAL 10 KGS.  $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.750 $ 171.750
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger10kilogramo500-0330-1 FIDEOS SPAGUETTI ENVASE 5 KGS. MARCA CAROZZI. CAJA x 2 BOLSAS DE 5 KGS. TOTAL 10 KGS.  $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger50kilogramo500-0340-1 FIDEOS TALLARINES. ENVASE 5 KGS. MARCA CAROZZI. CJA x 2 BOLSAS DE 5 KGS. TOTAL 10 KGS.  $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.250 $ 57.250
50202304
Jugos y néctar envasados252Unidad500-0520-1 JUGOS INDIVIDUALES SIN AZUCAR. MANZANA, DURAZNO Y DAMASCO. PRESENTACIÓN TETRA 200. MARCA SOPROLE. PACK x 6 UDS.   $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.644 $ 49.644
50221202
Cereales en barra240Unidad500-0110-1 BARRA DE CEREALES, MARCA COSTA. BARRAS 18 GRS. CAJA x 120 BARRAS.  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760
50131701
Leche o productos de mantequilla24Unidad500-0550-1 LECHE SABORIZADA TETRA 200. MARCA SOPROLE. SABOR CHOCOLATE Y FRUTILLA. PACK x 6 UDS.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 383.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.907
TOTAL OC $ 456.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.