Orden de Compra. Nº
1057402-7095-SE19
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MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-7095-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057402-62-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13911
Usuario SIGFE
Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
181602
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
teresa antiquera muñoz
Razón Social
TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ
R.U.T.
6.574.609-3
Sucursal
teresa antiquera muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
20
kilogramo
510-0590-1 REPOLLO MORADO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
50101538
Verduras frescas
30
kilogramo
510-0645-1 ZAPALLO ITALIANO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
50101538
Verduras frescas
5
kilogramo
510-0075-1 BROCOLI
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50101538
Verduras frescas
5
kilogramo
510-0365-1 PALTA FRESCA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
50101634
Fruta fresca
600
kilogramo
510-0310-1 MANZANA VERDE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
50101634
Fruta fresca
200
kilogramo
510-0290-1 MANDARINA O TANGARINA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
50101538
Verduras frescas
50
Paquete
510-470-1 PEREJIL FRESCO PAQUETE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
50101538
Verduras frescas
34
Paquete
510-0130-1 CILANTRO NATURAL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
50101538
Verduras frescas
10
Paquete
510-0550-1 PUERRO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 955.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 181.602
TOTAL OC
$ 1.137.402
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.