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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-7104-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE/CARNEOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-31-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Luis Sotomayor Alvear |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
91200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.844.340-6 |
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Sucursal |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50111510
| Carne de ave o carne fresca | 200 | kilogramo | 510-0440-1 PECHUGA POLLO DESHUESADA IQF VALOR X KG NETO | |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.200
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$ 571.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.