Orden de Compra. Nº1057402-7329-SE23 "5074 - MTTO. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (7/8) [PEM]"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7329-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 5074 - MTTO. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (7/8) [PEM]
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-209-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14132
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3160365
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jonathan maurice
Razón Social JONATHAN MAURICE PELECH VILLEGAS
R.U.T. 14.229.098-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jonathan maurice
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1GlobalLimpieza filtro metálicoLimpieza filtro metálico $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1GlobalCambio filtro papelCambio filtro papel $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1GlobalMantenimiento preventivo equipos climatización edificio B y DMantenimiento preventivo equipos climatización edificio B y D $ 13.913.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.913.500 $ 13.913.500
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1GlobalCambio filtro multibolsaCambio filtro multibolsa $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1GlobalMantenimiento equipos split ductoMantenimiento equipos split ducto $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000
Total Neto $ 16.633.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.160.365
TOTAL OC $ 19.793.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.