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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-7359-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ALIMENTOS PACIENTES AGOSTO/PAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-148-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
317490 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kruh i Kava SpA |
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Razón Social |
Kruh i Kava SPA
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R.U.T. |
76.537.047-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kruh i Kava SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 100 | kilogramo | 510-0400-1 PAN INTEGRAL | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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50181901
| Pan fresco | 380 | kilogramo | 510-0380-1 PAN SIN SAL | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 646.000
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$ 646.000
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50181901
| Pan fresco | 450 | kilogramo | 510-0370-1 PAN CON SAL | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 765.000
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$ 765.000
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Total Neto
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$ 1.671.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 317.490
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$ 1.988.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.