Orden de Compra. Nº1057402-7422-SE23 "MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS AGOSTO/F. Y VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7422-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS AGOSTO/F. Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-75-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14302
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 140619
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA.
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar175kilogramo510-0360-1 NECTARIN   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.500 $ 437.500
50101540
Verduras estables sin refrigerar60kilogramo510-0580 REPOLLO BLANCO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50131606
Huevos frescos180Unidad510-0210 HUEVOS NORTE  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
50171548
Hierbas frescas30Paquete510-470 PEREJIL NORTE   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
10151805
Semillas o almácigos de cilantro30Paquete510-0130 CILANTRO x PAQUETE   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50101634
Fruta fresca100kilogramo510-0140 CIRUELAS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 740.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.619
TOTAL OC $ 880.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.