Orden de Compra. Nº1057402-7547-SE21 "MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS EXTRA SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7547-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS EXTRA SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-228-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14665
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 150179,8
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca60kilogramo510-0540 POSTA ROSADA ENTERA DE VACUNO TIPO V CONGELADA. ENVASADA AL VACÍO.   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40Paquete510-0226-2 JAMON PLANCHADO DE PAVO AL VACÍO. MARCA SOPRAVAL. DISPAY DE 400 GRS.   $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.920 $ 119.920
50131801
Queso natural9kilogramo510-0570 QUESO LAMINADO LIGHT. 500 GRS. MARCA COLUN  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
50131801
Queso natural240Unidad510-0560 QUESILLO CON SAL 160 GRS. MARCA COLUN  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 790.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.180
TOTAL OC $ 940.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.