Orden de Compra. Nº1057402-7613-SE23 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7613-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-350-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14716
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 55255,8
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos30Caja520-0010 ACCOCLIPS PLASTICOS CAJA X 50 UD  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
44122104
Clips para papel30Caja520-0520 CLIPS CHICOS 33 MM CAJA X 100 UNIDADES  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
44121802
Líquido corrector50Unidad520-0630 CORRECTOR LIQUIDO, FRASCO 20 ML UNIDAD  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.550 $ 31.550
44121708
Marcadores50Unidad520-0680 DESTACADORES LAPIZ DE DIFERENTES COLORES  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44121704
Lápiz pasta200Unidad520-1110 LAPIZ PASTA COLOR AZUL PUNTA MEDIA MARCA TORRE 1.0MM  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50Unidad520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 20GR  $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
60121503
Rotuladores lavables60Unidad520-1760 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA, COLOR AZUL Y NEGRO   $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
60121502
Rotuladores de base disolvente60Unidad520-1740 PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL Y NEGRO   $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140
44122001
Archivadores de fichas20Unidad520-0100 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO CAFÉ  $ 1.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.020 $ 39.020
44122001
Archivadores de fichas20Unidad520-0120 ARCHIVADOR LOMO ANCHO TAMAÑO CARTA CAFÉ (MATERIAL CARTON DURO 2MM FORRADO PAPEL COUCHÉ)  $ 1.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.020 $ 39.020
44122011
Carpetas para archivos40Unidad520-0340 CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIPS TAMAÑO OFICIO (DIF. COLORES)  $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.440 $ 17.440
Total Neto $ 290.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.256
TOTAL OC $ 346.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.