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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-7626-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/ABARROTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-239-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LOS FLAMENCOS 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.844.340-6 |
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Sucursal |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221001
| Granos de Legumbres | 10 | kilogramo | 500-0580-1 LENTEJAS ESCOGIDAS 6-7 MM | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.900
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$ 9.900
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10151701
| Semillas o almácigos de arroz | 340 | kilogramo | 500-0040-1 ARROZ LARGO | |
$ 740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.600
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$ 251.600
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Total Neto
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$ 261.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Zona Franca 0 %
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$ 0
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$ 261.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.