Orden de Compra. Nº1057402-7891-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7891-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-32-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15722
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26764,92
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
Verduras congeladas66kilogramo510-0040 ARVEJITAS FRIGORIZADAS, ENVASE 1 KILO, CAJA X 15 BOLSAS, MARCA FRUTOS DEL MAIPO.  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.108 $ 108.108
50101539
Verduras congeladas20kilogramo510-0110 CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO, ENVASE 1 KILO, CAJA 15 BOLSAS, MARCA FRUTO DEL MAIPO.  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
Total Neto $ 140.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.765
TOTAL OC $ 167.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.