Orden de Compra. Nº1057402-7906-SE23 "(5076) COMISIONES TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7906-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra (5076) COMISIONES TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1057402-58-CO22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15396
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 193224,68
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Haulmer
Razón Social HAULMER SPA
R.U.T. 76.795.561-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Haulmer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221501
Sistemas automatizados de operadora1UnidadCOMISIONES TARJETAS DE CREDITO NOVIEMBRE 2022COMISIONES TARJETAS DE CREDITO NOVIEMBRE 2022 $ 377.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.108 $ 377.108
43221501
Sistemas automatizados de operadora1UnidadCOMISIONES TARJETAS DE DEBITO DICIEMBRE 2022COMISIONES TARJETAS DE DEBITO DICIEMBRE 2022 $ 175.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.929 $ 175.929
43221501
Sistemas automatizados de operadora1UnidadCOMISIONES TARJETAS DE CREDITO DICIEMBRE 2022COMISIONES TARJETAS DE CREDITO DICIEMBRE 2022 $ 319.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.278 $ 319.278
43221501
Sistemas automatizados de operadora1UnidadCOMISIONES TARJETAS DE DEBITO NOVIEMBRE 2022COMISIONES TARJETAS DE DEBITO NOVIEMBRE 2022 $ 144.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.657 $ 144.657
Total Neto $ 1.016.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.225
TOTAL OC $ 1.210.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.