Orden de Compra. Nº1057402-7939-SE23 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE/F. Y VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7939-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE/F. Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-75-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15803
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 103236,5
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA.
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas30Paquete510-470-1 PEREJIL NORTE   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50101538
Verduras frescas25kilogramo510-0490-1 PLÁTANOS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
50101538
Verduras frescas30kilogramo510-0580-1 REPOLLO BLANCO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50101538
Verduras frescas480Unidad510-0210-1 HUEVOS NORTE  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
50101538
Verduras frescas45Paquete510-0130-1 CILANTRO x PAQUETE  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
50101538
Verduras frescas75kilogramo510-0140-1 CIRUELAS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
50101538
Verduras frescas75kilogramo510-0360-1 NECTARÍN   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
Total Neto $ 543.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.236
TOTAL OC $ 646.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.