Orden de Compra. Nº1057402-7951-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7951-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-13-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15679
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 94642,8
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado15Unidad510-0195-1 HELADOS DE CREMA EN VASITOS DE 190 ML, MARCA TRENDY, SABORES CREMA FRAMBUESA, CREMA MORA, VALOR POR UNIDAD  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50131701
Leche o productos de mantequilla70Unidad500-0550-1 LECHE SABORIZADA SEMI DESCREMADA LIGHT, MARCA COLUN PRESENTACION 200 CC TETRA, VALOR UNITARIO   $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.270 $ 32.270
50121538
Pescado estable sin refrigerar24Unidad500-0070-1 ATUN LOMO EN AGUA. MARCA WESPAC x 185 GRS.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50171551
Sal de cocina o de mesa4000Sachet500-0820-1 SAL DIET EN SACHET DE 1 GRAMO. CAJA x 2000 UDS.  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta350Paquete500-0640-1 MERMELADA SIN AZUCAR Y SIN PEPAS. SIN FRUCTOSA. MARCA REGIMEL.  $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.650 $ 342.650
Total Neto $ 498.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.643
TOTAL OC $ 592.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.