Orden de Compra. Nº1057402-8103-SE23 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-8103-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES SEPTIEMBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-344-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23088,8
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA TERESA ANTIQUERA
Razón Social COMERCIAL ANTIQUERA LIMITADA
R.U.T. 77.586.078-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA TERESA ANTIQUERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
Salsa20Unidad500-0823-2 SALSA DE SOYA TRAVERSO DE 1 LITRO CAJA DE 20 UND   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
50171903
Aceitunas3kilogramo510-0011-1 ACEITUNA ENV DE 1 KILO AYSEN   $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
50192301
Postres preparados20kilogramoFLAN CON LECHE CON ENDULZANTE, MACROFOOD DE FRUTILLA x 1 KILO   $ 3.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
Total Neto $ 121.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.089
TOTAL OC $ 144.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.