Orden de Compra. Nº1057402-8278-SE23 "MIS/PEDIDO ASEO SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-8278-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16184
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 388278,3
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 76.095.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2Bidón540-0190 DESENGRASANTE FOAMING CAUSTIC CLEANER SPARTAN BIDON 5 LT CONCENTRADO   $ 17.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.970 $ 34.970
47131603
Esponjas200Unidad540-0290 ESPONJA DE LOZA BONOBRIL AMARILLA VERDE   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
12161902
Detergentes surfactantes120Unidad540-0020 CREMA 750 GR   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo50Unidad540-0710 REPUESTO MOPA HÚMEDA DE ALGODÓN 16oz   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
14111705
Servilletas de papel200Paquete540-0750 SERVILLETA COCTEL ELITE DE 50 UN   $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600
12141901
Cloro Cl18000Sobre540-0180 CLOROSPAR 62 SACHET DE 4GR CON ISP   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.000 $ 1.458.000
Total Neto $ 2.043.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 388.278
TOTAL OC $ 2.431.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.