Orden de Compra. Nº1057402-8405-SE22 "5074 - ADQ MATERIALES CIERRE CIELO RASO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-8405-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2022
Nombre de la Orden de Compra 5074 - ADQ MATERIALES CIERRE CIELO RASO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-20-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16020
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 44175
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MIC
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA
R.U.T. 77.064.012-1
Sucursal FERRETERIA MIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCUCHILLO CARTONERO METALICOCUCHILLO CARTONERO EXTENSIBLE / ITEM 105 CARPINTERIA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
27111507
Cortadores de metal10UnidadDISCO DE CORTE DE 1MM 4 1/2""DISCO CORTE 4 1/2, 1 MM ESPESOR." / ITEM 23 SOLDADURA Y MECANICA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30141503
Aislamiento de espuma8UnidadESPUMA POLIURETANO DE 500 ML"ESPUMA DE POLIURETANO ENVASE AEROSOL" / ITEM 131 CARPINTERIA $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
11121611
Tablero de partículas4PlanchaPLANCHAS DE TERCIADO 1,20 X 2,40 MT X 12 MMTERCIADO MARINO 12 MM. / ITEM 105 CARPINTERIA $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 232.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.175
TOTAL OC $ 276.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.