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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-8405-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5074 - ADQ MATERIALES CIERRE CIELO RASO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-20-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
44175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA MIC |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA
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R.U.T. |
77.064.012-1 |
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Sucursal |
FERRETERIA MIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 5 | Unidad | CUCHILLO CARTONERO METALICO | CUCHILLO CARTONERO EXTENSIBLE / ITEM 105 CARPINTERIA |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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27111507
| Cortadores de metal | 10 | Unidad | DISCO DE CORTE DE 1MM 4 1/2" | "DISCO CORTE 4 1/2, 1 MM ESPESOR." / ITEM 23 SOLDADURA Y MECANICA
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$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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30141503
| Aislamiento de espuma | 8 | Unidad | ESPUMA POLIURETANO DE 500 ML | "ESPUMA DE POLIURETANO ENVASE AEROSOL" / ITEM 131 CARPINTERIA
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$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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11121611
| Tablero de partículas | 4 | Plancha | PLANCHAS DE TERCIADO 1,20 X 2,40 MT X 12 MM | TERCIADO MARINO 12 MM. / ITEM 105 CARPINTERIA
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$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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Total Neto
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$ 232.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.175
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$ 276.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.