Orden de Compra. Nº1057402-8511-SE21 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES NOVIEMBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-8511-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES NOVIEMBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-239-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16539 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26045,2
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transporte marítimo del archipielago del Cabo de H
Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE
R.U.T. 76.075.393-9
Sucursal transporte marítimo del archipielago del Cabo de H
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas40kilogramo500-0180-1 CHUÑO BLANCO 500 GRS. MARCA DELICADA  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
50171552
Mezcla de condimentos2kilogramo500-0750-1 PIMENTON MOLIDO MARCA SURCO  $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos160Unidad500-0400-1 GALLETAS DE SODA CON BIOSAL 180 GRS. MARCA SELZ  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.800 $ 92.800
Total Neto $ 137.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.045
TOTAL OC $ 163.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.