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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-8557-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) PEDIDO ASEO SEPTIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-100-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
165056,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JM DISTRIBUIDORA |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
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R.U.T. |
15.580.807-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JM DISTRIBUIDORA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111705
| Servilletas de papel | 240 | Unidad | 540-0750 SERVILLETAS DE PAPEL CLÁSICA X 50 UDS. (INDICAR MARCA OFERTADA)
| SERVILLETA COCTEL 50und, MARCA FAVORITA
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$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.720
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$ 90.720
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47131810
| Productos para lavar platos | 40 | Bidón | 540-0530 LAVALOZAS X 5 LITROS (INDICAR MARCA OFERTADA)
| LAVALOZAS MARCA OSO, BIDON 5 LITROS
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$ 5.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.600
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$ 231.600
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47131805
| Limpiadores de uso general | 10 | Litro | 570-0225 DETERGENTE ABRILLANTADOR CONCENTRADO PARA HORNOS UNOX, CON CIRCUITO DE LAVADO AUTOMÁTICO. DESENGRASA Y ELIMINA TODO TIPO DE SUCIEDAD. ESTÁ DISEÑADO PARA SER COMPATIBLE CON TODOS LOS COMPONENTES DEL HORNO, Y SEGUN PUNTO N°1, LINEA 8, DE LAS BASES TECNICAS | DETERGENTE ABRILLANTADOR PARA HORNOS MARCA UNOX, ENVASE DE 1 LITRO, TIPO DETRINSE |
$ 24.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.000
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$ 249.000
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47131811
| Productos de lavandería | 100 | Unidad | 540-0240 DETERGENTE EN POLVO X 400 GRS (INDICAR MARCA OFERTADA) | DETERGENTE EN POLVO MARCA OSO DE 400grs |
$ 820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.000
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$ 82.000
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47131618
| Mopas húmedas | 60 | Unidad | 540-0710 REPUESTO DE MOPA HÚMEDA DE ALGODÓN 16 OZ | REPUESTO MOPA HUMEDA 16oz MARCA STRONGER |
$ 3.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.400
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$ 215.400
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Total Neto
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$ 868.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.057
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$ 1.033.777
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.