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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-8675-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5076 Serv. Alojamiento Capacitacion / V. Rojas ID 195514295/C. ZAPATA ID 195515501 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-249-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
67058,8235274 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL ALMASUR |
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Razón Social |
INVERSIONES MIL S.A.
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R.U.T. |
76.081.353-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL ALMASUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 3 | Unidad | SERVICIO DE ALOJAMIENTO V. ROJAS, COD. DE RESERVA 195514295, IN 04-09-2024 OUT 07-09-2024 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO V. ROJAS, COD. DE RESERVA 195514295, IN 04-09-2024 OUT 07-09-2024 |
$ 58.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.472
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$ 176.471
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90111801
| Habitación sencilla | 3 | Unidad | SERVICIO DE ALOJAMIENTO C. ZAPATA, COD. DE RESERVA 195515501, IN 04-09-2024 OUT 07-09-2024 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO C. ZAPATA, COD. DE RESERVA 195515501, IN 04-09-2024 OUT 07-09-2024 |
$ 58.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.472
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$ 176.471
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Total Neto
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$ 352.941
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.059
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$ 420.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.