Orden de Compra. Nº1057402-8798-SE24 "(MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P.SEPT."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-8798-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P.SEPT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-350-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16503
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 29650,83
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos30Unidad520-0250 CARPETA ANOTADOR DE VINIL TAMAÑO OFICIO  $ 3.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.770 $ 100.770
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes30Paquete520-0700 ELASTICO DELGADO BOLSA 250 GRS  $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
14111610
Cartulina100Pliego520-0375 CARTULINA BLANCA 53X75 CM APP.  $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1kilogramo520-1510 COLA FRIA ESCOLAR FRASCO 1 KILO  $ 3.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.047 $ 3.047
Total Neto $ 156.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.651
TOTAL OC $ 185.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.