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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-8798-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P.SEPT. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-350-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
29650,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Barso |
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Razón Social |
JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
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R.U.T. |
7.560.370-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Barso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 30 | Unidad | 520-0250 CARPETA ANOTADOR DE VINIL TAMAÑO OFICIO | |
$ 3.359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.770
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$ 100.770
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44111604
| Envolturas de monedas o fajas para billetes | 30 | Paquete | 520-0700 ELASTICO DELGADO BOLSA 250 GRS | |
$ 658,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.740
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$ 19.740
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14111610
| Cartulina | 100 | Pliego | 520-0375 CARTULINA BLANCA 53X75 CM APP. | |
$ 325,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.500
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$ 32.500
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 1 | kilogramo | 520-1510 COLA FRIA ESCOLAR FRASCO 1 KILO | |
$ 3.047,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.047
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$ 3.047
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Total Neto
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$ 156.057
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.651
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$ 185.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.