Orden de Compra. Nº1057402-8897-SE21 "MIS/ESCRITORIO/RESMAS Y OTROS/P.NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-8897-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/RESMAS Y OTROS/P.NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17612
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 447928,8
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300Unidad no definida520-1420 PAPEL FOTOCOPIA T. OFICIO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.000 $ 897.000
44122104
Clips para papel20Caja520-0530 CLIPS MEDIANOS METALICO CAJA 50UD  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
44121708
Marcadores20Unidad520-0680 DESTACADORES   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940
44121701
Lápiz pasta300Unidad520-1110 LAPIZ PASTA AZUL  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
44121506
Sobres estándar300Unidad520-1960 SOBRE TAMAÑO OFICIO BLANCO  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44122001
Archivadores de fichas15Unidad520-0100 ARCHIVADOR LOMO ANCHO   $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.455 $ 19.455
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes5kilogramo520-0700 ELASTICO BOLSA 1 KILO  $ 2.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.985 $ 14.985
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora500Resma520-1410 PAPEL FOTOCOPIA T. CARTA  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.000 $ 1.345.000
Total Neto $ 2.357.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.929
TOTAL OC $ 2.805.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.