Orden de Compra. Nº1057402-8900-SE23 "5074-ADQ. DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL FICHERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-8900-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra 5074-ADQ. DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL FICHERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-95-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18496
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 123120
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MIC
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA
R.U.T. 77.064.012-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161505
Tornillos de presión1000Unidad no definidaTORNILLO PUNTA BROCA 6 X 1 1/2"  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
31161505
Tornillos de presión800UnidadTORNILLO LENTEJA 8 X 1/2"  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
11121610
Maderas duras30PlanchaPLANCHA VOLCANITA ST 1,20 X 2,43  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 648.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.120
TOTAL OC $ 771.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.