Orden de Compra. Nº1057402-9159-SE23 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9159-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-344-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17875
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 42924,8
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA TERESA ANTIQUERA
Razón Social COMERCIAL ANTIQUERA LIMITADA
R.U.T. 77.586.078-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA TERESA ANTIQUERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
Salsa20Unidad500-0823-2 SALSA DE SOYA TRAVERSO DE 1 LITRO CAJA DE 20 UND   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
50171903
Aceitunas3kilogramo510-0011-1 ACEITUNA ENV DE 1 KILO AYSEN   $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
50192301
Postres preparados40kilogramo500-0350-1 FLAN CON LECHE CON ENDULZANTE, MACROFOOD DE FRUTILLA x 1 KILO   $ 3.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
50221001
Granos de Legumbres10kilogramo500-0770-1 POROTO TORTOLA LO MEJOR DEL CAMPO 1 KILO   $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
Total Neto $ 225.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.925
TOTAL OC $ 268.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.