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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-9166-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/ALIMENTOS PACIENTES OCTUBRE/ABARROTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-244-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
49419,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice XII |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
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R.U.T. |
78.307.990-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Redoffice XII |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Caja | 500-0120-1 CAFE EN SACHET INSTANTANEO 1,8GRS. MARCA NESCAFE. CAJA x 180 SACHETS.
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$ 16.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.200
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$ 16.200
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 298 | Unidad | 500-0400-1 GALLETAS DE SODA. 180GRS, MARCA VIVO.
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$ 779,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.142
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$ 232.142
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50221102
| Harina de trigo | 10 | kilogramo | 500-0440-1 HARINA SIN POLVO DE HORNEAR. ENVASE DE KILO. MARCA MONT BLANC
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$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.760
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$ 11.760
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Total Neto
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$ 260.102
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.419
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$ 309.521
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.