Orden de Compra. Nº1057402-9258-SE21 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES DICIEMBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9258-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES DICIEMBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-239-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18648
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23377,6
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transporte marítimo del archipielago del Cabo de H
Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE
R.U.T. 76.075.393-9
Sucursal transporte marítimo del archipielago del Cabo de H
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad500-0400-1 GALLETAS DE SODA CON BIOSAL 180 GRS. MARCA SELZ  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
50171901
Conservas10Unidad510-0363-1 PALMITOS RODAJAS 800 GRS. MARCA LA HORTELANA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50101540
Verduras estables sin refrigerar1kilogramo500-0750-1 PIMENTON MOLIDO 1 KILO. MARCA SURCO.  $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
50101545
Verduras deshidratadas50kilogramo500-0180-1 CHUÑO BLANCO 500 GRS. MARCA DELICADA  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
Total Neto $ 123.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.378
TOTAL OC $ 146.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.