Orden de Compra. Nº1057402-9365-SE22 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES NOVIEMBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9365-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES NOVIEMBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-270-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17948
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 113028,72
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA TOP 7
Razón Social DISTRIBUIDORA ALINE PARADA E.I.R.L.
R.U.T. 77.080.258-K
Sucursal DISTRIBUIDORA TOP 7
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles348Unidad500-0520-1 JUGO INDIVIDUAL SIN AZUCAR AÑADIDA. MARCA SOPROLE. SABORES MANZANA Y DURAZNO. 200 CC.   $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.288 $ 54.288
50131701
Leche o productos de mantequilla20Unidad500-0600-1 MANTEQUILLA PAN 250 GRS. MARCA SOPROLE.   $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta90kilogramo500-0461-3 JALEA SABORES NARANJA, PIÑA, FRAMBUESA Y FRUTILLA. PRESENTACIÓN 1 KILO. MARCA CARICIA. (TODOS LOS SABORES)  $ 2.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.740 $ 268.740
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta300Paquete500-0640-1 MERMELADA SIN AZÚCAR, SIN FRUCTOSA. SABORES DURAZNO, DAMASCO. 200 GRS. MARCA ENLINEA  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.100 $ 242.100
Total Neto $ 594.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.029
TOTAL OC $ 707.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.