Orden de Compra. Nº1057402-9377-SE22 "MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS NOVIEMBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9377-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS NOVIEMBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-270-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17977
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 48906
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171549
Hierbas secas1kilogramo500-0710 ORÉGANO ENTERO PRESENTACIÓN DE 1 KILO   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50171901
Conservas24Tarro500-0170 CHOCLO EN TAJADA TARRO 560 GRS. MARCA CENTAURO. CAJA x 24 UDS.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50171901
Conservas48Tarro500-0930 TOMATE NATURAL EN CONSERVA. 820 GRS. MARCA CENTAURO. CAJA x 24 UDS.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
50101540
Verduras estables sin refrigerar1kilogramo500-0750 PIMENTÓN MOLIDO ENVASE 1 KILO  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados20kilogramo510-0190 HUESILLOS DESHIDRATADOS MEDIANOS. ENVASE DE 1 KILO  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 257.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.906
TOTAL OC $ 306.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.