|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-945-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
11-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) ALIMENTOS PACIENTES FEBRERO/F. Y VERDURAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-274-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
51300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL VERGEL LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.632.260-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL VERGEL LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 200 | kilogramo | 510-0350-1 NARANJAS FRESCAS DE TEMPORADA TAMAÑO REGULAR DE 150 A 200 GRS., LAVADAS (OFERTAR VALOR POR KILO)
| NARANJA |
$ 1.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.000
|
$ 270.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 270.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.300
|
|
$ 321.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.