Orden de Compra. Nº1057402-9688-SE21 "MIS/ESCRITORIO/VARIOS/P. DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9688-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/VARIOS/P. DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19522
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 52284,2
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes10kilogramo520-0700 ELASTICO BOLSA 1 KILO  $ 2.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Resma520-1413 PAPEL FOTOCOPIA DOBLE CARTA  $ 5.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.940 $ 101.940
44121506
Sobres estándar200Unidad520-1960 SOBRE TAMAÑO OFICIO BLANCO  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
44122104
Clips para papel30Caja520-0010 ACCOCLIPS PLASTICO CAJA 50 UD.  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.910 $ 14.910
44121701
Lápiz pasta100Unidad520-1130 LAPIZ PASTA ROJO  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
44121701
Lápiz pasta300Unidad520-1110 LAPIZ PASTA AZUL  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
44121708
Marcadores30Unidad520-0680 DESTACADORES   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
44122001
Archivadores de fichas30Unidad520-0100 ARCHIVADOR LOMO ANCHO   $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.910 $ 38.910
44122104
Clips para papel20Caja520-0530 CLIPS MEDIANOS METALICO CAJA 50UD  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
Total Neto $ 275.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.284
TOTAL OC $ 327.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.