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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-9690-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5074) INSPECCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS - NOVIEMBRE 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 300811, del Ministerio de Hacienda y la Ley de presupuesto del Sector Público vigente. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
72606,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Finning Chile S.A._ |
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Razón Social |
FINNING CHILE S A
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R.U.T. |
91.489.000-4 |
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Sucursal |
Finning Chile S.A._ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | INSPECCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS - NOVIEMBRE 2019 | |
$ 382.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 382.140
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$ 382.140
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Total Neto
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$ 382.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.607
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$ 454.747
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.