Orden de Compra. Nº1057402-9690-SE21 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9690-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19526
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15222,8
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos50Unidad520-0300 CARPETA CARTULINA CORRIENTE T. OFICIO COLOR AZUL  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30Unidad520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS  $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.020 $ 28.020
26111702
Pilas alcalinas50Unidad 520-1600 PILAS LITIO LARGA DURACION CR 2032  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150
31201503
Cintas adhesivas de protección50Unidad520-0460 CINTA ADHESIVA MASKING18MMX40MT  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550 $ 23.550
Total Neto $ 80.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.223
TOTAL OC $ 95.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.