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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-9727-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GENERALES/OCT.JERINGA.60.(INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-290-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
82593 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142614
| Aparatos de inyección hipodérmica o accesorios | 2300 | Unidad no definida | 224-4564 JERINGA 60 ML PUNTA CATETER | 3111113010 JERINGA 60 CCML PUNTA CATETER, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 100 UNIDADES, ENTREGA EN 7 A 10 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 5 A
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$ 189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 434.700
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$ 434.700
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Total Neto
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$ 434.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.593
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$ 517.293
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.