Orden de Compra. Nº1057402-9751-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS DICBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9751-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS DICBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-62-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19621
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuará el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 173888
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA FRUTERA Y AGRICOLA LAGO BLANCO LIMIT
R.U.T. 79.797.690-3
Sucursal DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas30kilogramo510-0070 BETARRAGA  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
50101538
Verduras frescas500kilogramo510-0300 MANZANA FUJI   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
50101538
Verduras frescas10kilogramo510-0010 ACELGA FRESCA  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50101538
Verduras frescas30kilogramo510-0450 PEPINO ENSALADA  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
50101538
Verduras frescas15kilogramo510-0340 PIMIENTO MORRON ROJO  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
50101538
Verduras frescas15kilogramo510-0480 PIMIENTO MORRON VERDE FRESCO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
50101538
Verduras frescas20kilogramo510-0580 REPOLLO BLANCO   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
50101538
Verduras frescas25kilogramoZAPALLO CAMOTE FRESCO  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50101634
Fruta fresca350kilogramo510-0460 PERAS DE AGUA FRESCA  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.500 $ 325.500
Total Neto $ 915.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.888
TOTAL OC $ 1.089.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.