Orden de Compra. Nº
1057402-9857-SE19
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MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES DICMBRE/CARNEOS
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-9857-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES DICMBRE/CARNEOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057402-31-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19682
Usuario SIGFE
Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se efectuará el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
738756,1
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alimag
Razón Social
SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T.
76.660.860-4
Sucursal
Alimag
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca
2
Caja
510-0185-1 PRODUCTO VEGANO HAMBURGUESA O CROQUETA DE SOYA PRESENTACION INDIVIDUAL 90-110-GRS CJ X 28 X 100
$ 12.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
50111510
Carne de ave o carne fresca
1
Caja
510-0187-1 HAMBURGUESA VACUNO TIPO KAYSER CAJA DE 26 X 120G
$ 12.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.540
$ 12.540
50131801
Queso natural
48
Unidad
510-0560-1 QUESILLO CON SAL VALOR X UD
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.600
$ 45.600
10101701
Salmones
150
kilogramo
510-0600-1 SALMON FILETEADO DESCAMADO CON O SIN PIEL CONGELADO VALOR X KG
$ 6.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.046.250
$ 1.046.250
50111511
Carne de ave o carne congelada
350
kilogramo
510-0540-1 POSTA NEGRA Y O ROSADA ENTERA VACUNO TIPO V CONGELADA VALOR X KG
$ 4.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.617.000
$ 1.617.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
10
kilogramo
510-0120-1 CHORIZOS A GRANEL ENVASADO AL VACIO 80 A 100 GRS VALOR X KG
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
50111510
Carne de ave o carne fresca
50
kilogramo
510-0530-1 POSTA MOLIDA TIPO V CONGELADO VACUNO DE 3% A 4% GRASA VALOR X KG
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.000
$ 205.000
50111510
Carne de ave o carne fresca
280
kilogramo
510-0080-1 PAVO MOLIDO CONGELADO X KG
$ 3.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 907.200
$ 907.200
Total Neto
$ 3.888.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 738.756
TOTAL OC
$ 4.626.946
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.