Orden de Compra. Nº1057402-9943-SE22 "MIS/PEDIDO ASEO DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9943-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-56-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19060
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 79522,6
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO
Razón Social francisco javier villegas barrientos
R.U.T. 15.580.807-1
Sucursal FRANCISCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281604
Desinfectantes de la superficie médica6Bidón540-0200 DETERGENTE DESINFECTANTE FORWARD. BIDÓN x 5 LITROS  $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.400 $ 167.400
47131810
Productos para lavar platos20Bidón540-0530 LAVALOZAS CONCENTRADO OSO. BIDÓN x 5 LITROS  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo35Unidad540-0710 REPUESTO MOPA HÚMEDA DE ALGODÓN 16 OZ  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.650 $ 111.650
47131603
Esponjas120Unidad540-0290 ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA VERDE  $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
52131501
Cortinas5Unidad550-0440 CORTINA DE BAÑO PVC CON GANCHOS PLÁSTICOS 2 x 1,80 MTS.   $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.950 $ 21.950
47121701
Bolsas de basura15Paquete540-0028 BOLSA AMARILLA 70 x 90 x 30 MICRAS. PAQUETE x 10 UDS.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 418.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.523
TOTAL OC $ 498.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.