Orden de Compra. Nº1057402-9989-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES DICIEMBRE/PAN"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-9989-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES DICIEMBRE/PAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-96-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19674
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 246620
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kruh i Kava SpA
Razón Social Kruh i Kava SPA
R.U.T. 76.537.047-7
Sucursal Kruh i Kava SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos100Unidad510-0170-1 EMPANADAS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50181901
Pan fresco25kilogramo510-0390-1 PAN DE MOLDE  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50181901
Pan fresco450kilogramo510-0370-1 PAN CON SAL  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
50181901
Pan fresco100kilogramo510-0400-1 PAN INTEGRAL  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
50181901
Pan fresco380kilogramo510-0380-1 PAN SIN SAL  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000
Total Neto $ 1.298.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.620
TOTAL OC $ 1.544.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.