Orden de Compra. Nº
1057404-123-SE20
"
Articulos de Ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Vicente de Arauco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057404-123-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de Ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2097-9-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Vicente de Arauco
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 541
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Sector Salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Vicente de Arauco
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Facturación
caupolican s/n, arauco
Comuna
Lebu
Impuesto
40536,88
Dirección de Envío de la Factura
caupolican s/n, arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Galón
Esmalte al agua blanco
Esmalte al agua blanco
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
30141507
Aislamiento de tabla rígida
2
Unidad
Plancha de Internit 4mm
Plancha de Internit 4mm
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
Rodillo 4 a 6"
Rodillo 4 a 6"
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
31211904
Brochas
1
Unidad
Brocha 4 a 6"
Brocha 4 a 6"
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
Copla HE PVC hidráulico 50 mm
Copla HE PVC hidráulico 50 mm
$ 442,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 442
$ 442
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
Tubo pvc hidráulico 50 mm x 3m
Tubo pvc hidráulico 50 mm x 3m
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
40141702
Grifos
6
Unidad
Llave de lavatorio con monomando (preferencia marca hass)
Llave de lavatorio con monomando (preferencia marca hass)
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
31201602
Pastas
10
Unidad
Pasta para soldar estaño 100g
Pasta para soldar estaño 100g
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
23171509
Soldadura
6
Unidad
Soldadura cobre estaño 1/2 kg
Soldadura cobre estaño 1/2 kg
$ 7.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.400
31161503
Clavo-tornillo
5
kilogramo
Clavos 4"
Clavos 4"
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
31161503
Clavo-tornillo
5
kilogramo
Clavos 3"
Clavos 3"
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
31161503
Clavo-tornillo
4
kilogramo
Clavos 1 1/2"
Clavos 1 1/2"
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31162309
Estantes de montaje
2
Metro Lineal
Bisagra piano 3,2x85 cm bronce
Bisagra piano 3,2x85 cm bronce
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
Total Neto
$ 213.352
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.537
TOTAL OC
$ 253.889
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.