Orden de Compra. Nº
1057404-1700-SE23
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ARTICULOS DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057404-1700-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6288 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Facturación
caupolican s/n, arauco
Comuna
Arauco
Impuesto
92194,08
Dirección de Envío de la Factura
caupolican s/n, arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bastian
Razón Social
FEDIMAR SPA
R.U.T.
76.617.924-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bastian
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
2
Caja
CAJA DRYWALL 1" X 100 UN ZINC/NEGRO
CAJA DRYWALL 1" X 100 UN ZINC/NEGRO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFE HEMBRA 2PT GRIS S2672TGE BTICINO
ENCHUFE HEMBRA 2PT GRIS S2672TGE BTICINO
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO ANTIGOTA PER 18CMS 5184AG LIZCAL
RODILLO ANTIGOTA PER 18CMS 5184AG LIZCAL
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.739
$ 3.739
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA LIZCAL 2 1/2" BM1225
BROCHA LIZCAL 2 1/2" BM1225
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
39101701
Tubos fluorescentes
60
Unidad
TUBO LED T5 16W X 1.20 MTS
TUBO LED T5 16W X 1.20 MTS
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 297.480
$ 297.480
39101601
ampolletas halógenas
20
Unidad
AMPOLLETA LED A-60 12W LUZ CALIDA
AMPOLLETA LED A-60 12W LUZ CALIDA
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.360
$ 82.360
39121303
Cajas eléctricas
20
Unidad
CAJA CHUQUI MET
CAJA CHUQUI MET
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.260
$ 50.260
23171509
Soldadura
1
Unidad
ROLLO SOLD ESTAÑO 50 PORC 1/2KG INDEPP
ROLLO SOLD ESTAÑO 50 PORC 1/2KG INDEPP
$ 18.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.983
$ 18.983
23171509
Soldadura
1
Unidad
PASTA SOLDAR 100 GR INDEPP
PASTA SOLDAR 100 GR INDEPP
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
60123701
Cordón de macramé
20
Metro Lineal
CORDON CABLE RV-K 3X1.5MM2
CORDON CABLE RV-K 3X1.5MM2
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.300
$ 16.300
Total Neto
$ 485.232
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.194
TOTAL OC
$ 577.426
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.