Orden de Compra. Nº1057404-1700-SE23 "ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-1700-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6288 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco
Comuna Arauco
Impuesto 92194,08
Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bastian
Razón Social FEDIMAR SPA
R.U.T. 76.617.924-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bastian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2CajaCAJA DRYWALL 1" X 100 UN ZINC/NEGROCAJA DRYWALL 1" X 100 UN ZINC/NEGRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE HEMBRA 2PT GRIS S2672TGE BTICINOENCHUFE HEMBRA 2PT GRIS S2672TGE BTICINO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO ANTIGOTA PER 18CMS 5184AG LIZCALRODILLO ANTIGOTA PER 18CMS 5184AG LIZCAL $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.739 $ 3.739
31211904
Brochas2UnidadBROCHA LIZCAL 2 1/2" BM1225BROCHA LIZCAL 2 1/2" BM1225 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
39101701
Tubos fluorescentes60UnidadTUBO LED T5 16W X 1.20 MTSTUBO LED T5 16W X 1.20 MTS $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.480 $ 297.480
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETA LED A-60 12W LUZ CALIDAAMPOLLETA LED A-60 12W LUZ CALIDA $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.360 $ 82.360
39121303
Cajas eléctricas20UnidadCAJA CHUQUI METCAJA CHUQUI MET $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
23171509
Soldadura1UnidadROLLO SOLD ESTAÑO 50 PORC 1/2KG INDEPPROLLO SOLD ESTAÑO 50 PORC 1/2KG INDEPP $ 18.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.983 $ 18.983
23171509
Soldadura1UnidadPASTA SOLDAR 100 GR INDEPPPASTA SOLDAR 100 GR INDEPP $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
60123701
Cordón de macramé20Metro LinealCORDON CABLE RV-K 3X1.5MM2CORDON CABLE RV-K 3X1.5MM2 $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.300
Total Neto $ 485.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.194
TOTAL OC $ 577.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.