Orden de Compra. Nº
1057404-32-SE20
"
Reparacion de Porton Acceso a Hospital
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Vicente de Arauco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057404-32-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
Reparacion de Porton Acceso a Hospital
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Vicente de Arauco
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Sector Salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Vicente de Arauco
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Facturación
Bienes y Servicios
Comuna
Arauco
Impuesto
29817,479
Dirección de Envío de la Factura
Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gregorio Eduardo
Razón Social
CONTRUCTORA LOS LLANOS GREGORIO EDUARDO MARTINEZ L
R.U.T.
76.914.474-9
Sucursal
Gregorio Eduardo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78121601
Servicios de flete
1
Unidad
fletes y traslados
fletes y traslados
$ 12.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.538
$ 12.538
23153138
Cabezales de corte o desbastado
1
Unidad
Insumos (disco corte, disco desbaste, soldadura, etc.)
Insumos (disco corte, disco desbaste, soldadura, etc)
$ 15.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.731
$ 15.731
23171511
Herramientas de soldadura
1
Unidad
Herramientas de trabajo (galletera, soldadura, extensiones, etc.)
Herramientas de trabajo (galletera, soldadura, extensiones, etc.)
$ 12.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.470
$ 12.470
60121228
Pinceles de utilidad
1
Unidad
Utilidad
Utilidad
$ 20.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.423
$ 20.423
84131610
Cuentas de gasto flexible
1
Unidad
Monto total gasto generales
Monto total gasto generales
$ 5.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.216
$ 5.216
31162309
Estantes de montaje
3
Unidad
Pomeles 3/4
Pomeles 3/4
$ 1.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.338
$ 4.338
30102304
Perfiles de acero
1
Unidad
Perfil tubular 40x40x3mm
Perfil tubular 40x40x3mm
$ 14.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.958
$ 14.958
30102304
Perfiles de acero
1
Unidad
Perfil tubular 30x20x3mm
Perfil tubular 30x20x3mm
$ 12.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.773
$ 12.773
80111613
Mano de obra temporal
8
Hora
Supervisor
Supervisor
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.272
$ 32.272
80111613
Mano de obra temporal
8
Hora
Maestros
Maestros
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.216
$ 26.216
Total Neto
$ 156.934
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.817
TOTAL OC
$ 186.751
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.