Orden de Compra. Nº1057404-487-AG26 "ARTÍCULOS DE ASEO -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-332-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-487-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-332-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1763 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 10168,8
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Huerta Urbana
Razón Social HUERTA URBANA SPA
R.U.T. 78.232.216-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Huerta Urbana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 ML. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.LIMPIADOR EN CREMA 750 ML. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240 $ 24.240
47131810
Productos para lavar platos12UnidadLAVALOZA ANTIGRASA 500 ML. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.LAVALOZA ANTIGRASA 500 ML. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131810
Productos para lavar platos12PackESPONJA ACERO INOXIDABLE PACK 3 UNIDADES. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.ESPONJA ACERO INOXIDABLE PACK 3 UNIDADES. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
Total Neto $ 53.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.169
TOTAL OC $ 63.689


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.