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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057404-791-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO PROG. COMPRAS II TRIMESTRE; ORDEN DE COMPRA DESDE 1057404-48-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057404-48-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
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R.U.T. |
61.602.209-1 |
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Dirección de Facturación |
caupolican s/n, arauco |
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Comuna |
Arauco
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Impuesto |
9120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
caupolican s/n, arauco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41121701
| Tubos de ensayo multipropósito o generales | 3000 | Unidad | I169-066 | TUBO KHAN 12 X 75 MM POLIPROPILENO
lote 20220225 vencimiento 08-03-2027 |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 48.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.120
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$ 57.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.