Orden de Compra. Nº1057404-899-SE24 "ARTICULOS DE ESCRITORIO E IMPRESORA -ORDEN DE COMPRA DESDE 1057404-57-L124"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-899-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO E IMPRESORA -ORDEN DE COMPRA DESDE 1057404-57-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057404-57-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2679 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 97232,5
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIRUTEK LTDA.
Razón Social COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA
R.U.T. 77.062.099-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIRUTEK LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
Perforadoras1UnidadE014-210PERFORADORA DE ESQUINA, SE ADJUNTA OFERTA DETALLADA Y ANEXOS TECNICOS, DESP. INCLUIDO ENTREGA 5 DIAS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44122103
Corchetes4UnidadE014-337CAJA DE CORCHETES 1000UDES 2315, SE ADJUNTA OFERTA DETALLADA Y ANEXOS TECNICOS, DESP. INCLUIDO ENTREGA 5 DIAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
46171515
Estuches de llaves o llaveros500UnidadE021-113ARGOLLA DE 24mm CON CADENA PARA LLAVEROS, SE ADJUNTA OFERTA DETALLADA Y ANEXOS TECNICOS, DESP. INCLUIDO ENTREGA 5 DIAS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadE012-047IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR HP LASERJET PRO M182 nw CON WIFI, SE ADJUNTA OFERTA DETALLADA Y ANEXOS TECNICOS, DESP. INCLUIDO ENTREGA 5 DIAS $ 438.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.900 $ 438.900
27112111
Alicates de lagartos1UnidadE021-011ALICATE CORTANTE PEQUEÑO MARCA JAQUE 4.5 PULG, SE ADJUNTA OFERTA DETALLADA Y ANEXOS TECNICOS, DESP. INCLUIDO ENTREGA 5 DIAS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44101707
Corcheteras1UnidadE014-210ENGRAPADORA TIPO PISTOLA MARCA JAQUE 4-14mm, SE ADJUNTA OFERTA DETALLADA Y ANEXOS TECNICOS, DESP. INCLUIDO ENTREGA 5 DIAS $ 13.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.890 $ 13.890
Total Neto $ 511.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.232
TOTAL OC $ 608.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.