Orden de Compra. Nº1057414-198-SE23 "TD - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEL SSBB - REQ. 48 - 22.06.007 - BDSS174488 - (msc)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-198-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra TD - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEL SSBB - REQ. 48 - 22.06.007 - BDSS174488 - (msc)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles.
Comuna Los Angeles
Impuesto 51642
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUFINO PEÑA RUBIO
Razón Social RUFINO SEGUNDO PEÑA RUBIO
R.U.T. 7.111.354-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RUFINO PEÑA RUBIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadMantención y reparación de IMPRESORA LASER HP 2035N #9604945. Según detalle de cotización adjunta.Mantención y reparación de IMPRESORA LASER HP 2035N #9604945. Según detalle de cotización adjunta. $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
43212105
Impresoras de láser1UnidadMantención y reparación de IMPRESORA LASER HP 2035N #9503097. Según detalle de cotización adjunta.Mantención y reparación de IMPRESORA LASER HP 2035N #9503097. Según detalle de cotización adjunta. $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
43212105
Impresoras de láser1UnidadMantención y reparación de IMPRESORA EPSON L-220 #VGOK158927. Según detalle de cotización adjunta.Mantención y reparación de IMPRESORA EPSON L-220 #VGOK158927. Según detalle de cotización adjunta. $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
43212105
Impresoras de láser1UnidadMantención y reparación de IMPRESORA EPSON L-6191 #X4CQ002921. Según detalle de cotización adjunta.Mantención y reparación de IMPRESORA EPSON L-6191 #X4CQ002921. Según detalle de cotización adjunta. $ 96.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.300 $ 96.300
Total Neto $ 271.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.642
TOTAL OC $ 323.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.