Orden de Compra. Nº1057414-276-SE26 "CS - MANTENCIÓN CORRECTIVA CLÍNICA MÓVIL - BDSS231821 - ITEM 22.06.002.004 - REQ. 33 - (feb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-276-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCIÓN CORRECTIVA CLÍNICA MÓVIL - BDSS231821 - ITEM 22.06.002.004 - REQ. 33 - (feb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1111
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles.
Comuna Los Angeles
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALPHA GROUP SPA
Razón Social ALPHA GROUP SPA
R.U.T. 77.174.454-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALPHA GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaPRIMER PAR DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ANUAL PARA CADA UNA DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTO ODONTOLÓGICOPRIMER PAR DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ANUAL PARA CADA UNA DE LAS SALAS DE PROCEDIMIENTO ODONTOLÓGICO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.