Orden de Compra. Nº1057414-381-SE19 "CONV- SERV ARRIENDO 2 REPETIDORAS MES DE JUNIO 2019, FOLIO BDSS76520 Y FOLIO BDSS108645"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-381-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2019
Nombre de la Orden de Compra CONV- SERV ARRIENDO 2 REPETIDORAS MES DE JUNIO 2019, FOLIO BDSS76520 Y FOLIO BDSS108645
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1527-15-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1708
Usuario SIGFE Agrupación Cultural Acrobacirco
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días COMO LO ESTABLECE LA LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 169498,81
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcom Ltda.
Razón Social MAURICIO ROBLES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.562.680-k
Sucursal Marcom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121702
Servicios relacionados con la radio1UnidadARRIENDO 2 ANTENAS REPETIDORAS VHF PARA SAMU Y DIRECCION DEL SSBB., MES DE JUNIO 2019, 30 UF( VALOR UF $ 27.903,30)+ $ 55.000 MESNSUALES RES. EXENTA 2075.ARRIENDO 2 ANTENAS REPETIDORAS VHF PARA SAMU Y DIRECCION DEL SSBB., MES DE JUNIO 2019, 30 UF( VALOR UF $ 27.903,30)+ $ 55.000 MESNSUALES RES. EXENTA 2075. $ 892.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.099 $ 892.099
Total Neto $ 892.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.499
TOTAL OC $ 1.061.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.