Orden de Compra. Nº1057414-48-SE23 "TD - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEPTO. DE COMUNICACIONES Y RRPP DEL SERVICIO DE SALUD BIOBIO - REQ. 48 - 22.06.007 - BDSS168813 - BDSS170611 - (msc)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-48-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2023
Nombre de la Orden de Compra TD - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEPTO. DE COMUNICACIONES Y RRPP DEL SERVICIO DE SALUD BIOBIO - REQ. 48 - 22.06.007 - BDSS168813 - BDSS170611 - (msc)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 508
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles.
Comuna Los Angeles
Impuesto 149462,17
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUFINO PEÑA RUBIO
Razón Social RUFINO SEGUNDO PEÑA RUBIO
R.U.T. 7.111.354-k
Sucursal RUFINO PEÑA RUBIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadMantención y reparación de IMPRESORA LASER COLOR HP M553 # JPBCK290GD. Según detalle de cotización adjunta.Mantención y reparación de IMPRESORA LASER COLOR HP M553 # JPBCK290GD. Según detalle de cotización adjunta. $ 244.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.500 $ 244.500
43212105
Impresoras de láser1UnidadMantención y reparación de EQUIPO PLOTER HP T-520 #CN5346MOCR. Según detalle de cotización adjunta.Mantención y reparación de EQUIPO PLOTER HP T-520 #CN5346MOCR. Según detalle de cotización adjunta. $ 542.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.143 $ 542.143
Total Neto $ 786.643
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.462
TOTAL OC $ 936.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.